1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1509-64-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
06-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
RECARGA PETROLEO GRUPO ELECTROGENO HCTT |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE HOSPITAL DE TIL TIL
|
R.U.T. |
61.608.006-7 |
Dirección de Facturación |
Daniel Moya 100 |
Comuna |
Til Til
|
Impuesto |
199500 |
Dirección de Envío de la Factura |
Daniel Moya 100 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PetroFast Ltda |
Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES PETROFAST LIMITADA
|
R.U.T. |
76.520.408-9 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
PetroFast Ltda |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83101602
| Suministro de petróleo | 1000 | Litro | Recarga de petróleo correspondiente a 1000 litros, para el optimo funcionamiento del Grupo electrógeno ubicado en las dependencias del Hospital Comunitario de Til Til.
Dicha carga debe ser realizada en el establecimiento
| Recarga de petróleo correspondiente a 1000 litros, para el optimo funcionamiento del Grupo electrógeno ubicado en las dependencias del Hospital Comunitario de Til Til.
Dicha carga debe ser realizada en el establecimiento |
$ 1.050,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.050.000
|
$ 1.050.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.050.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 199.500
|
$ 1.249.500
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.