Orden de Compra. Nº1173478-4-AG24 "CET DEL CCP DE CAUQUENES, FOSOAD Nº 101, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo de Cauquenes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173478-4-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2024
Nombre de la Orden de Compra CET DEL CCP DE CAUQUENES, FOSOAD Nº 101, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET Cerrado CCP Cauquenes
Razón Social Centro de Educación y Trabajo de Cauquenes
R.U.T. 53.322.327-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo de Cauquenes
R.U.T. 53.322.327-3
Dirección de Facturación Avenida Comunidad Redentorista Nº 75
Comuna Cauquenes
Impuesto 66823,38
Dirección de Envío de la Factura Avenida Comunidad Redentorista Nº 75
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-03-2024
TítuloDescripción
DATOS DE ENVÍO Y FACTURACIÓN.

FACTURAR A: CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO CAUQUENES.

RUT N° 53.322.327-3.

GIRO: TALABARTERIA–LAVANDERIA.

DIR: AV. COMUNIDAD REDENTORISTA N° 75, CAUQUENES.

PARA PAGO DE FACTURA, PRESENTAR ORIGINAL Y CEDIBLE.

ENTREGA CONFORME A OFERTA

ADJUNTAR ARCHIVO XML AL CORREO: dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lefi SpA
Razón Social LEFI SPA
R.U.T. 77.324.357-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lefi SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49121601
Sillas o taburetes de camping4UnidadSILLA PLEGLABE ACOLCHADA, COLOR NEGRO. REVISAR PDF ADJUNTO.   $ 12.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.712 $ 49.712
49121602
Mesas de camping3UnidadMESA PLEGABLE, RECTANGULAR, COLOR BLANCO, DE 1,8 MTS. REVISAR PDF ADJUNTO  $ 31.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.174 $ 93.174
30151901
Toldos2UnidadTOLDO PLEGABLE CON CORTINAS LATERALES, COLOR VERDE BOLDO (GENDARMERÍA DE CHILE), MEDIDAS: 3X3 METROS. REVISAR PDF ADJUNTO.   $ 51.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.148 $ 103.148
56101516
Baúles2UnidadCAJA BAÚL PORTA HERRAMIENTAS CON RUEDAS, CAPACIDAD 150 LITROS. REVISAR PDF ADJUNTO.   $ 52.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.668 $ 105.668
Total Neto $ 351.702
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.823
TOTAL OC $ 418.525


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.953.409-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.953.409-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.324.357-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.732.396-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto