Orden de Compra. Nº
1267926-25-AG24
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ADMINISTRACIÓN - ADQUISICIÓN SERVICIO DE COFFE - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1267926-18-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1267926-25-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADMINISTRACIÓN - ADQUISICIÓN SERVICIO DE COFFE - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1267926-18-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI
R.U.T.
71.016.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI
R.U.T.
71.016.300-6
Dirección de Facturación
Sor Mercedes nro. 136
Comuna
Panguipulli
Impuesto
63067,27
Dirección de Envío de la Factura
Sor Mercedes nro. 136
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Eventos Ale Barria
Razón Social
CRISTINA ALEJANDRA BARRÍA PAREDES
R.U.T.
14.081.533-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Eventos Ale Barria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
1
Unidad
SERVICIO DE COFFE PARA EL DÍA VIERNES 22 DE MARZO A LAS 11:00 HRS. EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA MANUEL ANABALÓN SÁEZ. EL SERVICIO DEBE INCLUIR MANTELERIA, CRISTALERIA, VAJILLA, CUBRESILLAS Y PERSONAL DE ATENCIÓN. LA PROPUESTA DEBE INCLUIR A LO MENOS: CAFÉ /TÉ /AGUAS DE HIERVA - 1 COPA DE JUGO NATURAL - 2 TAPADITOS P/P EN VARIEDAD DE SABORES - 1 YOGURT CON FRUTA Y CEREAL P/P - 1 PORCIÓN DE TORTA P/P - 3 GALLETAS CASERAS P/P. INCLUIR COSTOS DE TRASLADO. ADJUNTAR COTIZACIÓN CON PROPUESTA DE COFFE.
$ 331.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 331.933
$ 331.933
Total Neto
$ 331.933
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.067
TOTAL OC
$ 395.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.814.208-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.026.537-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
14.081.533-0
Ver adjunto