1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1151549-59-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
08-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Cortina roller black out/color gris 1,60 x 1,60 para las dependencias de Diego Portales 1151549-42-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y
|
R.U.T. |
53.333.710-4 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA DIEGO PORTALES N°2551 |
Comuna |
Arica
|
Impuesto |
188309 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA DIEGO PORTALES N°2551 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
GRUPO EMPRESARIAL ST |
Razón Social |
GRUPO EMPRESARIAL ST SPA
|
R.U.T. |
77.595.013-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
GRUPO EMPRESARIAL ST |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52131501
| Cortinas | 31 | Unidad | Cortina roller black out/color gris 1,60 x 1,60 metros para las dependencias de Diego Portales 2551 | |
$ 28.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 871.100
|
$ 871.100
|
|
Total Neto
|
$ 871.100
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 120.000
|
IVA 19 %
|
$ 188.309
|
$ 1.179.409
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.