Orden de Compra. Nº2705-260-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-206-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2705-260-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-206-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Chillán
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12262.01 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Facturación Avenida Andrés Bello N°720
Comuna Chillán
Impuesto 284810
Dirección de Envío de la Factura Avenida Andrés Bello N°720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSÉ ANTONIO CONSTRUCTORA KÜMENTUN
Razón Social CONSTRUCTORA KÜMENTUN SPA
R.U.T. 76.848.604-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOSÉ ANTONIO CONSTRUCTORA KÜMENTUN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181515
Estanque del WC1PackSe requiere retiro, provisión e instalación de 9 wc en baños de alumnos y alumnas en aulas E del Campus Fernando May de acuerdo al siguiente detalle:  $ 1.499.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.499.000 $ 1.499.000
Total Neto $ 1.499.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 284.810
TOTAL OC $ 1.783.810


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.773.226-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.848.604-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.761.398-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.837.132-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.837.132-4 Ver adjunto