1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3568-253-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
08-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA FERIA DE ARTESANOS, COMPRA ÁGIL: 3568-171-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
|
R.U.T. |
69.201.200-3 |
Dirección de Facturación |
ETCHEGARAY 755 |
Comuna |
Panguipulli
|
Impuesto |
94057,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
ETCHEGARAY 755 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
11-04-2025 |
|
Proveedor |
TODO CONSTRUCCION SUR |
Razón Social |
TODO CONSTRUCCIÓN SUR SPA
|
R.U.T. |
77.069.156-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
TODO CONSTRUCCION SUR |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30102904
| Postes de madera | 1 | Global | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA HABILITACIÓN FERIA DE ARTESANOS, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 76312 Y ESPECIFICACIONES DE COMPRA ADJUNTAS, DEBIENDO INGRESAR COTIZACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS. | SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. |
$ 495.040,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 495.040
|
$ 495.040
|
|
Total Neto
|
$ 495.040
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 94.058
|
$ 589.098
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.