Orden de Compra. Nº2151-567-SE23 "ALIMENTACION FUNCIONARIOS Y PACIENTES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2151-567-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION FUNCIONARIOS Y PACIENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
R.U.T. 61.602.293-8
Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1374
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
R.U.T. 61.602.293-8
Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes
Comuna Cisnes
Impuesto 99366,168061
Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado_Inmar
Razón Social SOCIEDAD INMAR LTDA.
R.U.T. 76.652.370-6
Sucursal Supermercado_Inmar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaSEGÚN GUÍAS DE DESPACHO N° 4029-4028-4018-4085-4110-4111-4126-4127-4080-4081-4084.-SEGÚN GUÍAS DE DESPACHO N° 4029-4028-4018-4085-4110-4111-4126-4127-4080-4081-4084.- $ 522.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.980 $ 522.980
Total Neto $ 522.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.366
TOTAL OC $ 622.346


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.