Orden de Compra. Nº3693-37-SE25 "AUMENTO DE CONTRATO AGUA LLUVIAS ESCUELA EL TOTORA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3693-37-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2025
Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE CONTRATO AGUA LLUVIAS ESCUELA EL TOTORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3693-271-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Francia 011
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Avenida Francia 011
Comuna El Quisco
Impuesto 477136,17
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora e Importadora Supertienda Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SUPERTIENDA LIMITAD
R.U.T. 76.426.447-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora e Importadora Supertienda Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definidaAUMENTO DE OBRA Y PLAZOAUMENTO DE CONTRATO PROYECTO AGUAS LLUVIAS ESCUELA EL TOTORAL, COMUNA DE EL QUISCO, DESDE 3693-271-LE2 $ 2.511.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.511.243 $ 2.511.243
Total Neto $ 2.511.243
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 477.136
TOTAL OC $ 2.988.379


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.