Orden de Compra. Nº
635-1287-AG24
"
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA UPFT OT 1476
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
635-1287-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA UPFT OT 1476
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T.
61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3241
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T.
61.606.000-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna
Arica
Impuesto
63574
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Fem Soluciones E.I.R.L.
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DANIEL SOSA SOLUCIONES E.I.R.L.
R.U.T.
77.159.476-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Fem Soluciones E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general
40
Unidad
40 LAVALOZAS EN FORMATO DE 1 LITRO O 750 ML EN BOTELLA PLASTICA DE MARCA SIMILAR A QUICK. ADJUNTAR FOTO DE REFERENCIA.
$ 1.045,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.800
$ 41.800
47132102
Kits de limpieza de uso general
50
Paquete
50 PAQUETES DE 4 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA. ADJUNTAR FOTO DE REFERENCIA.
$ 2.295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.750
$ 114.750
47132102
Kits de limpieza de uso general
50
Paquete
50 PAQUETES X 10 UNIDADES DE BOLSA DE BASURA DE 80 X 110 CM. ADJUNTAR FOTO DE REFERENCIA
$ 1.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
47132102
Kits de limpieza de uso general
50
Paquete
50 PAQUETES X 10 UNIDADES DE BOLSA DE BASURA DE 70 X 90 CM- ADJUNTAR FOTO DE REFERENCIA
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.000
$ 37.000
47132102
Kits de limpieza de uso general
150
Paquete
150 PAQUETES X 10 UNIDADES DE BOLSA DE BASURA DE 50 X 70 CM. ADJUNTAR FOTO DE REFERENCIA
$ 405,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.750
$ 60.750
47132102
Kits de limpieza de uso general
30
Unidad
30 CLORO LIQUIDO DE 1 KG DE MARCA TIPO CLOROX, CLORINDA O SIMILAR. ADJUNTAR FOTO DE REFERENCIA.
$ 810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.300
$ 24.300
Total Neto
$ 334.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.574
TOTAL OC
$ 398.174
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.159.476-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.977.945-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.880.947-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
9.454.737-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.808.773-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.097.744-6
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto