1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3039-21-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
NEUMÁTICOS PARA FURGÓN HYUNDAI STARIA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE SALUD |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL |
R.U.T. |
69.090.500-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL |
R.U.T. |
69.090.500-0 |
Dirección de Facturación |
LAS ACACIAS 45, LOLOL |
Comuna |
Lolol
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Impuesto |
95798 |
Dirección de Envío de la Factura |
LAS ACACIAS 45, LOLOL |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
18-04-2025 |
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Proveedor |
RMH |
Razón Social |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES DANIEL FRANCISCO PAUT CELIS E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.658.182-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RMH |
Socios y accionistas principales
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Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 4 | Unidad | Neumaticos 215/65/r17c | |
$ 126.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504.200
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$ 504.200
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Total Neto
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$ 504.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.798
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$ 599.998
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.