1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3241-33-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE LAVANDERÍA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3241-3-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
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R.U.T. |
61.102.028-7 |
Dirección de Facturación |
Av. Manuel Bulnes Nº 05376 |
Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
339007,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Manuel Bulnes Nº 05376 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
31-03-2025 |
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Proveedor |
Nestor Mauricio |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL SERVILAV SPA
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R.U.T. |
76.744.669-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Nestor Mauricio |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111502
| Servicios de lavandería | 1 | Unidad | CONTRATO DE SUMINISTRO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA CASA DE HUÉSPEDES DE OFICIALES FARO EVANGELISTAS MES DE FEBRERO | CONTRATO DE SUMINISTRO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA CASA DE HUÉSPEDES DE OFICIALES FARO EVANGELISTAS MES DE FEBRERO |
$ 1.066.960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.066.960
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$ 1.066.960
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91111502
| Servicios de lavandería | 1 | Unidad | CONTRATO DE SUMINISTRO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA CASA DE HUÉSPEDES DE GENTE DE MAR FARO DUNGENESS MES DE FEBRERO | CONTRATO DE SUMINISTRO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA CASA DE HUÉSPEDES DE GENTE DE MAR FARO DUNGENESS MES DE FEBRERO |
$ 677.530,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 677.530
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$ 677.530
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91111502
| Servicios de lavandería | 1 | Unidad | CONTRATO DE SUMINISTRO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA CABAÑAS TORRES DEL PAINE MES DE FEBRERO | CONTRATO DE SUMINISTRO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA CABAÑAS TORRES DEL PAINE MES DE FEBRERO |
$ 39.760,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.760
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$ 39.760
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Total Neto
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$ 1.784.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 339.008
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$ 2.123.258
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.