1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1549-255-CM24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
18-01-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 1549-255-CM24 / 225-4020 SET ESPUMA LARGE P/VAC GENADYNE |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital San José |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE |
R.U.T. |
61.608.002-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
San José 1196 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE |
R.U.T. |
61.608.002-4 |
Dirección de Facturación |
San José 1196 |
Comuna |
Independencia |
Impuesto |
3762703 |
Dirección de Envío de la Factura |
San José 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SANTA MARGARITA INSUMOS MEDICOS |
Razón Social |
SANTA MARGARITA INSUMOS MEDICOS
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R.U.T. |
76.392.919-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SANTA MARGARITA INSUMOS MEDICOS |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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