Orden de Compra. Nº1057532-2046-AG24 "FSC N°1 Int. N°610_2024_Insumos Taller Programa PESPI - C. Agil 1057532-844-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057532-2046-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra FSC N°1 Int. N°610_2024_Insumos Taller Programa PESPI - C. Agil 1057532-844-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4706 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
Comuna Osorno
Impuesto 20064
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Novodiseno
Razón Social ANDRÉS DORIJO GALLARDO BAIVERO
R.U.T. 13.118.648-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Novodiseno
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros22UnidadLETRERO DE ACRILICO COLOR AZUL DE 10 CMS DE ANCHO x 35 CMS DE LARGO, ESPESOR 5MM, PARA NOMINAR ESPACIOS EN RECINTO COSAM, CON TRADUCCION AL CHEZUNGUN (LETRERO DEBE VENIR VACIOS), LETRERO DE ACRILICO COLOR AZUL DE 10 CMS DE ANCHO x 35 CMS DE LARGO, ESPESOR 5MM $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.600 $ 105.600
Total Neto $ 105.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.064
TOTAL OC $ 125.664


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.118.648-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.