1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
662237-366-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
30-01-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Impresión de material informativo y preventivo Licit. ID 662237-47-LP23, LS. N°2 y LS. N°9 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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662237-47-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
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R.U.T. |
61.980.170-9 |
Dirección de Facturación |
Agustinas 1235, piso 9 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1881000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1235, piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Valus Impresiones |
Razón Social |
IMPRESORA VALUS LIMITADA
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R.U.T. |
96.512.580-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Valus Impresiones |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141605
| Regalos publicitarios | 1 | Unidad | Línea 1: INFORMACIÓN PREVENTIVA | Oferta Dípticos |
$ 1.200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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80141605
| Regalos publicitarios | 1 | Unidad | Línea 9: MATERIAL PREVENTIVO CAMPAÑA DE VERANO | Oferta por Librillos |
$ 8.700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.700.000
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$ 8.700.000
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Total Neto
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$ 9.900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.881.000
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$ 11.781.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.