Orden de Compra. Nº5642-123-AG24 "SC#120 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS "ACTO GRADAS DE LA CATEDRAL SAN MARCOS DE ARICA" "
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Arica y Parinacota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5642-123-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra SC#120 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS "ACTO GRADAS DE LA CATEDRAL SAN MARCOS DE ARICA"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de Arica y Parinacota
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.240-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 250 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.240-8
Dirección de Facturación San Marcos Nº 384
Comuna Arica
Impuesto 23560
Dirección de Envío de la Factura San Marcos Nº 384
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YAMELA DEL ROSARIO YUCRA MOLLO
Razón Social YAMELA DEL ROSARIO YUCRA MOLLO
R.U.T. 10.232.710-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal YAMELA DEL ROSARIO YUCRA MOLLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales1UnidadCORONA DE FLORES, ESTO SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.CORONA DE FLORES, ESTO SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO. $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales1UnidadLIENZO, ESTO SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.LIENZO, ESTO SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 124.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.560
TOTAL OC $ 147.560


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.978.885-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto