1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1069417-1138-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
13-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA PORTA CREDENCIALES PARA CESFAM ISABEL RIQUELME COMPRA AGIL1069417-164-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Dirección de Salud Municipal Chillán
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R.U.T. |
69.270.200-k |
Dirección de Facturación |
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- |
Comuna |
Chillán
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Impuesto |
15200 |
Dirección de Envío de la Factura |
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CRISAM |
Razón Social |
ANDREA ANGELICA MUNOZ TORO
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R.U.T. |
19.796.633-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CRISAM |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53121701
| Porta documentos | 200 | Unidad | PORTA CREDENCIALES ACRILICO TRANSPARENTE PARA CREDENCIALES TAMAÑO TARJETA DE CREDIDO, PRESENTACION HORIZONTAL 9.2X7CM, COLOR TRANSPARENTE
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$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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Total Neto
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$ 80.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.200
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$ 95.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.