Orden de Compra. Nº2376-599-AG24 "Adquisición de Materiales de Oficina Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-546-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2376-599-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Oficina Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-546-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Facturación AV. GRECIA N° 4369. DIDECO-ADULTO MAYOR
Comuna Ñuñoa
Impuesto 46046,88
Dirección de Envío de la Factura AV. GRECIA N° 4369. DIDECO-ADULTO MAYOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1UnidadADQUISICION MATERIALES DE OFICINA, DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 242.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.352 $ 242.352
Total Neto $ 242.352
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.047
TOTAL OC $ 288.399


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.376.800-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.037.738-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.607.224-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.734.631-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.862.968-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.893.601-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.442.229-3 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.392.388-4 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 76.356.855-5 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto