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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1029-29-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1029-12-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
1 Oriente N° 1253, Edificio MOP |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
39875,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 Oriente N° 1253, Edificio MOP |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EXTINTORES CENTROSUR |
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Razón Social |
EXTINTORES CENTROSUR SPA
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R.U.T. |
77.453.186-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EXTINTORES CENTROSUR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 31 | Unidad | OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN / ADQUISICIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO:
Se requiere la contratación del servicio de mantención de extintores para Campamentos Operativos, Unidad de
Laboratorio y Taller Fiscal.
Requisito de la empresa cumplir con D.S. 44 de acuerdo a la normativa vigente.
Cantidad
Detalle
9 Mantenciones de Extintor 10 Kilos PQS
18 Mantenciones de Extintor 6 Kilos PQS
4 Mantenciones de Extintor 5 Kilos CO2 | |
$ 6.770,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 209.870
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$ 209.870
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Total Neto
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$ 209.870
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.875
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$ 249.745
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.