Orden de Compra. Nº
3158-146-AG24
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ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CABUYERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3158-146-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CABUYERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON
Razón Social
SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T.
61.102.104-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.014 del sistema AFL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T.
61.102.104-6
Dirección de Facturación
Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
18049,62
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA
Razón Social
INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA
R.U.T.
77.942.736-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
20121302
Flotadores
2
Unidad
FLOTADOR DE 7000 GRAMOS DE FLOTACIÓN (SHE-70-MATERIAL EVA)
$ 19.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.998
$ 39.998
31151503
Cuerda de polipropileno
1
Unidad
DRIZA POLIPROPILENO TRENZADO DE 3.0 MM (500 METROS)
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
Total Neto
$ 94.998
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.050
TOTAL OC
$ 113.048
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.977.945-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.980.895-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.942.736-6
Ver adjunto