Orden de Compra. Nº2324-231-AG25 "Adquisicion de articulos de aseo para programa casas compartidas 2022/ dideco - mideso Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-111-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-231-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de articulos de aseo para programa casas compartidas 2022/ dideco - mideso Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-111-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 142082
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Panaderia Kofken
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MIRIAM VALESKA SOTO GUTIERREZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
R.U.T. 77.054.765-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Panaderia Kofken
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131628
Shampoo28BotellaSHAMPOO KADUS750 ML, SEGÚN ET ADJUNTA 28 BOTELLAS, SE DEBRE RELLENAR ANEXO N 1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800
47131810
Productos para lavar platos24BotellaLAVALOZAS QUICK CONCENTRADO 750 ML, SEGÚN ET ADJUNTAS 24 BOTELLAS, SE DEBE RELLENAR ANEXO N 1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
47131810
Productos para lavar platos24BotellaCIF CREMA 750 ML, SEGÚN ET ADJUNTAS 24 BOTELLAS, SE DEBE RELLENAR ANEXO N 1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
12141901
Cloro Cl24BotellaCLORO GEL IMPEKE 900 ML, SEGÚN ET ADJUNTA 24 BOTELLAS, SE DEBE RELLENAR ANEXO N 1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
47131604
Escobas6UnidadESCOBA MULTIUSOS VIRUTEX, SEGÚN ET ADJUNTA, SE DEBE RELLENAR ANEXO N 1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
27112004
Palas6UnidadPALA CON MANGO Y SILICONA VIRUTEX MULTIUSO, SEGÚN ET ADJUNTAS, SE DEBE RELLENAR ANEXO N 1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
52121701
Toallas de baño24UnidadTOALLA DE BAÑO COTIDIANA DE 70X90, SEGÚN ET ADJUNTA, SE DEBE RELLENAR ANEXO N 1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
47121701
Bolsas de basura48UnidadBOLSAS DE BASURA VIRUTEX, SEGÚN ET ADJUNTAS, SE DEBE RELLENAR ANEXO N 1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
47131811
Productos de lavandería24UnidadDETERGENTE DE ROPA EN POLVO MARGARITA, SEGÚN ET ADJUNTAS, SE DEBE RELLENAR ANEXO N 1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
53131606
Desodorantes28UnidadDESODORANTE SPRAY REXONA MEN , SEGÚN ET ADJUNTA, SE DEBE RELLENAR ANEXO N1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.800 $ 65.800
53131608
Jabones28UnidadJABON BARRA C2 85 GR., SEGÚN ET ADJUNTA, SE DEBE RELLENAR ANEXO N 1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
53131502
Pasta de dientes28UnidadPASTA DENTAL COLGATE 99 GR, SEGÚN ET ADJUNTAS, SE DEBE RELLENAR ANEXO N 1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.400 $ 36.400
53131501
Enjuague bucal24UnidadENJUAGUE BUCAL ORAL FRESH 250 ML, SEGÚN ET ADJUNTA, SE DEBE RELLENAR ANEXO N 1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
53131608
Jabones18PackJABON LIQUIDO SIMONDS 750 ML, SEGÚN ET ADJUNTAS, SE DEBE RELLENAR ANEXO N 1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
53131503
Cepillos de dientes24PackCEPILLO DE DIENTES COLGATE, SEGÚN ET ADJUNTAS 24 PACK, SE DEBE RELLENAR ANEXO N 1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
53131603
Máquinas de afeitar28PackPRESTOBARBA 3 DESECHABLES GILLETTE 2 UNID, SEGÚN ET ADJUNTAS 28 PACK, SE DEBE RELLENAR ANEXO N 1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
14111704
Papel higiénico18PackPAPEL HIGIENICO CONFORT PACK DE 4 UNID, SEGUN ET ADJUNTA, SE DEBRE RELLENAR ANEXO N 1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA 18 PACK   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
Total Neto $ 747.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.082
TOTAL OC $ 889.882


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.