Orden de Compra. Nº3684-105-AG24 "ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA BANDA DE GUERRA ESCOLAR EL QUISCO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3684-105-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA BANDA DE GUERRA ESCOLAR EL QUISCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Av. Francia N°235
Comuna El Quisco
Impuesto 254486
Dirección de Envío de la Factura Av. Francia N°235
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAOLA ANDREA
Razón Social RB PROYECTOS SPA
R.U.T. 76.540.135-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAOLA ANDREA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60131102
Trombones1Globaldetalle según especificaciones técnicas.LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADO EN AV. FRANCIA 235 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE EL QUISCO $ 1.339.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.339.400 $ 1.339.400
Total Neto $ 1.339.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 254.486
TOTAL OC $ 1.593.886


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.565.148-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.540.135-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.280.695-7 Ver adjunto