Orden de Compra. Nº
1069417-1268-AG25
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MATERIALES VARIOS PARA INSTALACIÓN DE SILLÓN DENTAL - POSTA HUAPE
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1069417-1268-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES VARIOS PARA INSTALACIÓN DE SILLÓN DENTAL - POSTA HUAPE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social
Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T.
69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1317 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T.
69.270.200-k
Dirección de Facturación
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna
Chillán
Impuesto
36722,63
Dirección de Envío de la Factura
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria acuña
Razón Social
DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA
R.U.T.
10.834.772-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ferreteria acuña
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191501
Papeles de lija
5
Unidad
Pliego de lija 80 para fierro.
$ 592,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.960
$ 2.960
31231302
Tubería de cobre
3
Unidad
Tubería de cobre para agua fría ½”.
$ 26.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.997
$ 80.997
27111708
Llaves para tubos
4
Unidad
Llave de paso tipo bola ½”.
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
31231308
Tubería de bronce
5
Unidad
Terminal de bronce SO/HE ½”.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
31231308
Tubería de bronce
2
Unidad
TEE de bronce ½”.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
31231308
Tubería de bronce
1
Unidad
Rollo teflón 19mm x 50mts.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
31231308
Tubería de bronce
9
Unidad
Codo bronce SO/SO ½”.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
23171509
Soldadura
1
Unidad
Soldadura estaño carrete 500 gr.
$ 15.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.900
$ 15.900
15111505
Butano
1
Unidad
Cartucho gas 70% butano, 30% propano.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
31201602
Pastas
1
Unidad
Pasta para soldar 500 gr.
$ 6.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.975
$ 6.975
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
Tubería de PVC sanitario 40 mmx 6 mts.
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.990
$ 4.990
31231313
Tubería de plástico
4
Unidad
Codo PVC sanitario 40mm.
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
TEE PVC sanitario 40mm.
$ 907,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 907
$ 907
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
Pegamento para PVC en humedad
$ 7.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.999
$ 7.999
40141716
Sifones en P
1
Unidad
Sifón tradicional lavaplatos.
$ 4.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.999
$ 4.999
30111504
Morteros
2
Unidad
Sacos de mortero.
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
31191506
Discos abrasivos
3
Unidad
Disco adiamantado 4,5”
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.970
$ 17.970
Total Neto
$ 193.277
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.723
TOTAL OC
$ 230.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.