Orden de Compra. Nº2763-260-AG24 "DEPTO INFRAESTRUCTURA - DESRATIZACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-260-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2024
Nombre de la Orden de Compra DEPTO INFRAESTRUCTURA - DESRATIZACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001/01 del sistema FONDO SUBVENCIÓN REG.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación Manuel Montt N° 798 4° Piso Coronel CENTRO
Comuna Coronel
Impuesto 308560
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt N° 798 4° Piso Coronel CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BICHOS RGR LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RIOS, GUTIERREZ, RIOS LIMITADA
R.U.T. 76.786.587-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BICHOS RGR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132101
Kits de limpieza industrial1UnidadSE ADJUNTA LISTADO DE PRODUCTOS, SE SOLICITA SUBIR COTIZACIÓN, SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS…TAMBIEN INFORMAR QUE SE DEBE FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y ENVIAR LA FACTURA A PAGOPROVEEDORES@DEMCORONEL.CL SE ADJUNTA LISTADO DE PRODUCTOS, SE SOLICITA SUBIR COTIZACIÓN, SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS…TAMBIEN INFORMAR QUE SE DEBE FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y ENVIAR LA FACTURA A PAGOPROVEEDORES@DEMCORONEL.CL $ 1.624.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.624.000 $ 1.624.000
Total Neto $ 1.624.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 308.560
TOTAL OC $ 1.932.560


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.786.587-2 Ver adjunto