1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2287-348-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
11-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
$-351-DMAOS-MATERIALES DE OFICINA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
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R.U.T. |
69.253.700-9 |
Dirección de Facturación |
LOS PLATANOS 3130 |
Comuna |
Macul
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Impuesto |
50262,79 |
Dirección de Envío de la Factura |
LOS PLATANOS 3130 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
16-04-2024 |
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Proveedor |
SIGMA PROVEEDORES |
Razón Social |
Socieda Comercial dos amigos limitada
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R.U.T. |
76.155.515-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SIGMA PROVEEDORES |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121618
| Tijeras | 1 | Global | MATERIALES DE OFICINA Y OTROS SEGUN IMAGEN ADJUNTA | |
$ 132.270,00
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$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 132.270
|
$ 132.270
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Global | MATERIALES DE OFICINA Y OTROS SEGUN IMAGEN ADJUNTA | |
$ 132.271,00
|
$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.271
|
$ 132.271
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Total Neto
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$ 264.541
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.263
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$ 314.804
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.