1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1233613-409-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
08-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SG - Recarga bidones de agua purificada 20 litros COLEGIO ANDINO n°2 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1233613-45-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Servicio Local de Educación Pública Magallanes |
Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Magallanes |
R.U.T. |
61.980.960-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
Lautaro Navarro 1021 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Magallanes |
R.U.T. |
61.980.960-2 |
Dirección de Facturación |
Lautaro Navarro 1021 |
Comuna |
Punta Arenas
|
Impuesto |
4750 |
Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro Navarro 1021 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA |
Razón Social |
JAIME HUMBERTO HERNÁNDEZ MANSILLA
|
R.U.T. |
7.883.387-4 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202301
| Agua | 10 | Unidad no definida | 10 recargas de Agua 20Lt COLEGIO ANDINO | |
$ 2.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.000
|
$ 25.000
|
|
Total Neto
|
$ 25.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 4.750
|
$ 29.750
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.