Orden de Compra. Nº2789-70-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2789-32-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAINE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2789-70-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2789-32-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 324-1 // GENERAL AC del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
Comuna Paine
Impuesto 32423,31
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL NAHUEN SPA
Razón Social COMERCIAL NAHUEN SPA
R.U.T. 77.730.432-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL NAHUEN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar400UnidadSOBRE AMERICANO 10*23 SIN VENTANASOBRE AMERICANO 10*23 SIN VENTANA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31201512
Cinta Transparente40UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X 40 MT.CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X 40 MT., SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.040 $ 14.040
31201512
Cinta Transparente50UnidadCINTA ADHESIVA TRANSPARENTE GRUESA 48X100CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE GRUESA 48X100, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.550 $ 44.550
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo15UnidadMINAS DE GRAFITO N°5MINAS DE GRAFITO N°5, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.025 $ 2.025
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo24UnidadMINAS DE GRAFITO N°7MINAS DE GRAFITO N°7, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.120 $ 9.120
14111531
Libros o cuadernos de registro12UnidadBLOCK ESCOLAR CON ESPIRAL (APUNTES) PEQUEÑO 80 HJS.  $ 1.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.264 $ 18.264
44121801
Cinta correctora50UnidadBLISTER CINTA CORRECTORA 5MM   $ 616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800
44121905
Almohadillas de entintar o estampar8PackTAMPON DACTILAR C/TINTA PARA ESCRITORIO  $ 3.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.680 $ 30.680
44121904
Rellenos de tinta5FrascoTINTA PARA TAMPON COLOR ROJO  $ 634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.170 $ 3.170
Total Neto $ 170.649
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.423
TOTAL OC $ 203.072


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.