Orden de Compra. Nº2394-345-AG24 "305- ADQUISICION SERVICIO DE CATERING, PROGRAMA HPV II, DEM compra ágil: 2394-373-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2394-345-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra 305- ADQUISICION SERVICIO DE CATERING, PROGRAMA HPV II, DEM compra ágil: 2394-373-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001011000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Pascual Ortega 3841
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 206720
Dirección de Envío de la Factura Pascual Ortega 3841
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LCH BREAK
Razón Social SERVICIO DE EVENTOS MILITZA NATALIA NEIRA CHIPLE E.I.R.L.
R.U.T. 77.572.019-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LCH BREAK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICO DE CATRING PARA 100PP, QUE INCLUYA, JUGOS, AGUA, BOCADOS FRIOS, BOCADOS CALIENTES, BOCADOS DULCE, MESAS, PERSONAL PARA SERVICIO SERVIDO, PARA EL DÍA 23/09/24, A LAS 10:00 APROX EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CASA DE LA CULTURA PAC  $ 1.088.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.088.000 $ 1.088.000
Total Neto $ 1.088.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 206.720
TOTAL OC $ 1.294.720


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.354.004-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.969.945-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.749.228-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.904.185-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 7.417.925-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 11.834.054-k Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 5.196.235-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 26.321.900-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.979.444-K Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.572.019-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.585.433-2 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.755.743-2 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.839.414-6 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.655.361-1 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.655.361-1 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.121.504-1 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 77.692.984-0 Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 78.009.674-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.