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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
813-1669-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(4ta entrega) adquisición cajas de cartón |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
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R.U.T. |
61.605.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Av marathon N°1000, ÑUÑOA |
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Comuna |
*
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Impuesto |
332500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av marathon N°1000, ÑUÑOA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-12-2024 |
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Proveedor |
Inversiones "GRUPOTOTAL" |
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Razón Social |
MARCELO ANDRÉS LAGOS URREA
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R.U.T. |
12.471.571-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Inversiones "GRUPOTOTAL" |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24112504
| Cajas moldeadas | 70 | Unidad | | Caja de cartón auto armable de medidas aprox de 60 x 40 x
15 cm en su estado armado, espesor y calidad cartón 20M, exterior blanco,
interior café, impresa a 1/0 color, caja se entrega reforzada |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.750.000
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$ 1.750.000
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Total Neto
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$ 1.750.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 332.500
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$ 2.082.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.