Orden de Compra. Nº
4062-551-SE24
"
ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULOS MUNICIPALES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-551-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-15-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.011 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna
Mariquina
Impuesto
142899,76
Dirección de Envío de la Factura
Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
REPUESTOS NAVARRO EIRL
Razón Social
JORGE RAUL NAVARRO LARA E I R L
R.U.T.
52.000.815-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
REPUESTOS NAVARRO EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101610
ampolletas de filamento
10
Unidad no definida
AMPOLLETAS H11 12VOLT PARA CAMIONETAS JMC VIGUS WORK (RZGY-63, RZGY-44, RZGY-85, SJLH-82)
AMPOLLETAS H11 12VOLT PARA CAMIONETAS JMC VIGUS WORK (RZGY-63, RZGY-44, RZGY-85, SJLH-82)
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.230
$ 67.230
26101903
Árbol de distribución
1
Unidad no definida
KIT COMPLETO DE DISTRIBUCION ORIGINAL (CADENAS MET, TENSORES, PIÑOTES) CAMIONETA P.P.U FHBG-60.
KIT COMPLETO DE DISTRIBUCION ORIGINAL, CAMIONETA P.P.U FHBG-60.
$ 352.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 352.941
$ 352.941
26111504
Transmisión por correa
1
Unidad no definida
CORREA ACCESORIO MOTOR ORIGINAL, CAMIONETA P.P.U FHBG-60
CORREA ACCESORIO MOTOR ORIGINAL, CAMIONETA P.P.U FHBG-60
$ 24.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.370
$ 24.370
26111518
Puntal tensor
1
Unidad no definida
TENSOR CORREA ACCESORIO ORIGINAL, CAMIONETA P.P.U FHBG-60
TENSOR CORREA ACCESORIO ORIGINAL, CAMIONETA P.P.U FHBG-60
$ 134.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.454
$ 134.454
25171712
Patines de freno de tambor
1
Unidad no definida
JUEGO PASTILLAS FRENO DELANTERA ORIGINAL, CAMIONETA P.P.U PGZS-85
JUEGO PASTILLAS FRENO DELANTERA ORIGINAL, CAMIONETA P.P.U PGZS-85
$ 74.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.790
$ 74.790
26111504
Transmisión por correa
1
Unidad no definida
CORREA ACCESORIOS MOTOR ORIGINAL, CAMIONETA P.P.U PGZS-85
CORREA ACCESORIOS MOTOR ORIGINAL, CAMIONETA P.P.U PGZS-85
$ 57.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.143
$ 57.143
39101610
ampolletas de filamento
1
Unidad no definida
PAR AMPOLLETAS LED H4 12VOLT, CAMIONETA P.P.U PGZS-85
PAR AMPOLLETAS LED H4 12VOLT, CAMIONETA P.P.U PGZS-85
$ 41.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.176
$ 41.176
Total Neto
$ 752.104
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 142.900
TOTAL OC
$ 895.004
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.