Orden de Compra. Nº4062-551-SE24 "ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULOS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-551-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-15-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.011 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 142899,76
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REPUESTOS NAVARRO EIRL
Razón Social JORGE RAUL NAVARRO LARA E I R L
R.U.T. 52.000.815-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REPUESTOS NAVARRO EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101610
ampolletas de filamento10Unidad no definidaAMPOLLETAS H11 12VOLT PARA CAMIONETAS JMC VIGUS WORK (RZGY-63, RZGY-44, RZGY-85, SJLH-82)AMPOLLETAS H11 12VOLT PARA CAMIONETAS JMC VIGUS WORK (RZGY-63, RZGY-44, RZGY-85, SJLH-82) $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.230 $ 67.230
26101903
Árbol de distribución1Unidad no definidaKIT COMPLETO DE DISTRIBUCION ORIGINAL (CADENAS MET, TENSORES, PIÑOTES) CAMIONETA P.P.U FHBG-60.KIT COMPLETO DE DISTRIBUCION ORIGINAL, CAMIONETA P.P.U FHBG-60. $ 352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.941 $ 352.941
26111504
Transmisión por correa1Unidad no definidaCORREA ACCESORIO MOTOR ORIGINAL, CAMIONETA P.P.U FHBG-60CORREA ACCESORIO MOTOR ORIGINAL, CAMIONETA P.P.U FHBG-60 $ 24.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
26111518
Puntal tensor1Unidad no definidaTENSOR CORREA ACCESORIO ORIGINAL, CAMIONETA P.P.U FHBG-60TENSOR CORREA ACCESORIO ORIGINAL, CAMIONETA P.P.U FHBG-60 $ 134.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.454 $ 134.454
25171712
Patines de freno de tambor1Unidad no definidaJUEGO PASTILLAS FRENO DELANTERA ORIGINAL, CAMIONETA P.P.U PGZS-85JUEGO PASTILLAS FRENO DELANTERA ORIGINAL, CAMIONETA P.P.U PGZS-85 $ 74.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.790 $ 74.790
26111504
Transmisión por correa1Unidad no definidaCORREA ACCESORIOS MOTOR ORIGINAL, CAMIONETA P.P.U PGZS-85CORREA ACCESORIOS MOTOR ORIGINAL, CAMIONETA P.P.U PGZS-85 $ 57.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.143 $ 57.143
39101610
ampolletas de filamento1Unidad no definidaPAR AMPOLLETAS LED H4 12VOLT, CAMIONETA P.P.U PGZS-85PAR AMPOLLETAS LED H4 12VOLT, CAMIONETA P.P.U PGZS-85 $ 41.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.176 $ 41.176
Total Neto $ 752.104
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.900
TOTAL OC $ 895.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.