1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1036569-59-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1036569-27-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
División de Administración y Finanzas |
Razón Social |
GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE
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R.U.T. |
62.000.390-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE
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R.U.T. |
62.000.390-5 |
Dirección de Facturación |
Av Libertad S/N 3er piso |
Comuna |
Chillán
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Impuesto |
321100 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av Libertad S/N 3er piso |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FUMIGAR SPA |
Razón Social |
FUMIGAR SPA
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R.U.T. |
77.758.309-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FUMIGAR SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102104
| Control estructural de plagas | 1 | Unidad | Se solicita al oferente la programación de las actividades d acuerdo a especificaciones adjuntas en ANEXO: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Los pagos bimensuales se efectuaran por 1/5 del monto total. | Servicios de Control de Plagas. Programación adjunta en oferta. |
$ 1.690.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.690.000
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$ 1.690.000
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Total Neto
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$ 1.690.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 321.100
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$ 2.011.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.