Orden de Compra. Nº3895-152-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3895-46-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3895-152-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3895-46-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
Comuna Futaleufú
Impuesto 312930
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor D&S E.I.R.L
Razón Social SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES JOSE GABRIEL DIAZ GODOY E.I.R.L.
R.U.T. 77.413.614-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal D&S E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73171501
Servicios de fabricación de equipo de generación, transmisión o distribución de electricidad1UnidadFoco tortuga ovalada LED6wrejmetal-tubo Led120cm 18/20WT8-Mteriales e imprevistos-Materiales Instalacion Exterior-MaterialTirante5/16-materiales aereos-Inst. Exterior-Materiales Aereos-Instalacion tubos LEd49 un-Inst.LEDsobrepuestos-Intalacion Red Aerea 2x25 mm-Inst.tirante poste aereo-Inst.6 focos exterior c/fotocelda-Inst. y mejoramiento sistema electrico box dental.  $ 1.647.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.647.000 $ 1.647.000
Total Neto $ 1.647.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 312.930
TOTAL OC $ 1.959.930


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.413.614-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 17.151.639-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.322.181-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.