Orden de Compra. Nº3332-246-AG24 "ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA TAMIZAJE SALUD MENTAL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3332-246-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA TAMIZAJE SALUD MENTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud - D.S.M.
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Facturación DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
Comuna Vallenar
Impuesto 56186,8
Dirección de Envío de la Factura DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Victoria
Razón Social EDUARDO LUIS SALINAS NAIM
R.U.T. 8.579.540-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Victoria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121627
Marcadores de libro1CajaCAJA DE DESTACADORES STABILO  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
44121618
Tijeras5UnidadTIJERAS DE OFICINA  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.360
44121704
Lápiz pasta2CajaLAPICERA AZUL BIC PUNTA FINA O SIMILAR  $ 12.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.026 $ 25.026
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo10CajaLAPICES DE COLORES.  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
14111525
Papel multiuso2CajaRESMA TAMAÑO CARTA  $ 52.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.200 $ 104.200
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento50UnidadBARRAS DE SILICONA PARA USAR EN PISTOLA CALENTADORA DE SILICONA  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44103005
Conjuntos o lámparas de rodillo térmico1UnidadPISTOLA DE SILICONA  $ 3.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.942 $ 3.942
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTINTA DE IMPRESORA GT 51 HP COLOR NEGRO ORIGINAL  $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.024 $ 43.024
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad TINTA GT 52 HP AMARILLA (YELLOW ORIGINAL ORIGINAL)  $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTINTA GT 52 HP ROSADA (MAGNETA ORIGINAL)  $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTINTA GT HP AZUL (CYAN ORIGINAL)TINTA GT HP AZUL (CYAN ORIGINAL) $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756
Total Neto $ 295.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.187
TOTAL OC $ 351.907


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.579.540-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.