Orden de Compra. Nº1540-887-SE25 "1540-165-LE24. CONVENIO SUMINISTRO BOLSAS DESECHABLES ASPIRACION, STOCK 4 MESES, ABRIL 2025. FARMACIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-887-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 1540-165-LE24. CONVENIO SUMINISTRO BOLSAS DESECHABLES ASPIRACION, STOCK 4 MESES, ABRIL 2025. FARMACIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-165-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1847
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
Comuna Puerto Natales
Impuesto 99864
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mediplex
Razón Social MEDIPLEX S.A.
R.U.T. 86.383.300-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mediplex
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42272015
Kits de succión216Unidad no definida1900-3585-1 CONTENEDOR DESECHABLE PARA ,MAQUINA DE ASPIRACION 1000 ML (PABELLON/UPC) IN80023.BOLSA DE SUCCION 1000ML $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.800 $ 280.800
42272015
Kits de succión144Unidad no definida1900-3585-3 CONTENEDOR DESECHABLE PARA ,MAQUINA DE ASPIRACION 3000 ML (PABELLON/UPC) IN80025.BOLSA DE SUCCION 3000ML $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.800 $ 244.800
Total Neto $ 525.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.864
TOTAL OC $ 625.464


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.