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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-3190-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3378-137-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
851187,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-04-2025 |
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Proveedor |
GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S.A. |
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Razón Social |
GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S A
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R.U.T. |
96.722.440-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11141608
| Residuos o desperdicios peligrosos | 1 | Unidad no definida | Servicio retiro, transporte y disposición final de residuos comunes del HMS. | |
$ 4.479.933,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.479.933
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$ 4.479.933
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Total Neto
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$ 4.479.933
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 851.187
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$ 5.331.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.