Orden de Compra. Nº2757-715-AG24 " Adquisición de Material de Ferretería para REAS vía Convenio PMI Postas Rurales, Comuna de San Antonio"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2757-715-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Material de Ferretería para REAS vía Convenio PMI Postas Rurales, Comuna de San Antonio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
Comuna San Antonio
Impuesto 110200
Dirección de Envío de la Factura SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS JEZA
Razón Social JENIFER DEL CARMEN ZAPATA PENA
R.U.T. 18.565.148-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS JEZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101615
Lavaplatos de uso comercial1UnidadVER LISTADO DE PRODUCTOS Y CANTIDADES EN REQUIRIMIENTOS TECNICOS ADJUNTOS 1 unidad Pesa digital con plataforma 300 kg 1 unidad Lava fondo de acero inoxidable 50x50 con pedal, incluya mono mando y desagüe 3 cajas Cajas cerámico 40x 40 para piso alto tráfico color blanco o similar 2 unidades Adhesivo cerámico similar “Silkaceram” o superior Tamaño: Sacos de 25 kg ETC.  $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000
Total Neto $ 580.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.200
TOTAL OC $ 690.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.887.553-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.961.005-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.202.140-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.978.885-7 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 18.565.148-7 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto