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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-3226-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Memorándum N°1113-2621, Insumos para centros de salud de la comuna de El Bosque |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Javiera Carrera Nro 736. |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
17442 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera Nro 736. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Kopen SpA |
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Razón Social |
KOPEN TECHNOLOGIES SPA
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R.U.T. |
78.004.223-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Kopen SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121435
| Hilos o cables de conexión | 8 | Unidad | Alargador
(revisar Memorándum N°1113 con las especificaciones técnicas y/o listado) POSTULAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS | Alargador |
$ 5.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.800
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$ 44.800
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39121435
| Hilos o cables de conexión | 1 | Unidad | carrete alargador. (revisar Memorándum N°1113 con las especificaciones técnicas y/o listado) POSTULAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS | carrete alargador. |
$ 47.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.000
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$ 47.000
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Total Neto
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$ 91.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.442
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$ 109.242
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.