1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057384-969-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
21-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057384-129-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
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R.U.T. |
61.606.203-4 |
Dirección de Facturación |
Calle Santa Rosa S/N° |
Comuna |
Tocopilla
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Impuesto |
112916,81 |
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Santa Rosa S/N° |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
21-11-2024 |
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Proveedor |
SETEINH EIRL |
Razón Social |
ANGELICA DEL ROSARIO OSORIO PAEZ EIRL
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R.U.T. |
76.297.548-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SETEINH EIRL |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41104007
| Toma muestras de agua | 5 | Unidad | Puntos bacteriológicos y Hongos:
1.- Monitor Nº08 Sala de Diálisis
2.- Monitor Nº11 Sala de Diálisis
3.- Final Loop Recirculación
4.- Post osmosis
5.- Anillo circulación | |
$ 51.811,00
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$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 259.055
|
$ 259.055
|
41104007
| Toma muestras de agua | 2 | Unidad | Puntos Endotoxinas:
1.- Monitor de Sala de Diálisis Nº08
2.- Anillo de circulación | |
$ 129.526,00
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$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 259.052
|
$ 259.052
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Total Neto
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$ 518.107
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 76.192
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IVA 19 %
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$ 112.917
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$ 707.216
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.