Orden de Compra. Nº3599-375-SE24 "Subv. Normal DAEM - Insumos reunión Microcentro Septiembre"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-375-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Subv. Normal DAEM - Insumos reunión Microcentro Septiembre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3599-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 762 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 7454,65
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDYCAR
Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T. 11.134.734-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLAUDYCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos6PaqueteGalletas surtidas  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536
52151503
Cubertería desechable doméstica20UnidadCucharas desechables plásticas  $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos20UnidadVasos desechables plumavit  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
50181901
Pan fresco10UnidadPan marraqueta (completa)  $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
50131801
Queso natural20LáminaQueso  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas20LáminaJamón sándwich  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111705
Servilletas de papel1PaqueteServilletas (pequeño)  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
50202301
Agua2BotellaAgua saborizada 1,5 lts.  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAzúcar  $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
50201706
Café1TarroNescafé 170 grs.  $ 4.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.957 $ 4.957
Total Neto $ 39.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.455
TOTAL OC $ 46.690