Orden de Compra. Nº
3599-375-SE24
"
Subv. Normal DAEM - Insumos reunión Microcentro Septiembre
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3599-375-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Subv. Normal DAEM - Insumos reunión Microcentro Septiembre
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3599-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 762 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Facturación
Carrera N°291
Comuna
Portezuelo
Impuesto
7454,65
Dirección de Envío de la Factura
Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CLAUDYCAR
Razón Social
GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T.
11.134.734-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CLAUDYCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Paquete
Galletas surtidas
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.536
$ 4.536
52151503
Cubertería desechable doméstica
20
Unidad
Cucharas desechables plásticas
$ 63,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
20
Unidad
Vasos desechables plumavit
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
50181901
Pan fresco
10
Unidad
Pan marraqueta (completa)
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.370
$ 4.370
50131801
Queso natural
20
Lámina
Queso
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
20
Lámina
Jamón sándwich
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
14111705
Servilletas de papel
1
Paquete
Servilletas (pequeño)
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252
$ 252
50202301
Agua
2
Botella
Agua saborizada 1,5 lts.
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.352
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
Azúcar
$ 1.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.428
50201706
Café
1
Tarro
Nescafé 170 grs.
$ 4.957,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.957
$ 4.957
Total Neto
$ 39.235
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.455
TOTAL OC
$ 46.690