1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4556-46-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
FOLIO N°49,SUMINISTRO PREMIOS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
4556-49-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
EDUCACION_ZAPALLAR |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR |
R.U.T. |
69.050.400-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO SUTIL 285 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR |
R.U.T. |
69.050.400-6 |
Dirección de Facturación |
DIEGO SUTIL 285 |
Comuna |
Zapallar
|
Impuesto |
10260 |
Dirección de Envío de la Factura |
DIEGO SUTIL 285 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DISUTEX |
Razón Social |
DISUTEX SPA
|
R.U.T. |
76.346.925-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
DISUTEX |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141617
| Capacitaciones directas en el concesionario | 1 | Unidad no definida | SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°49 ADJUNTA | |
$ 54.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 54.000
|
$ 54.000
|
|
Total Neto
|
$ 54.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 10.260
|
$ 64.260
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.