Orden de Compra. Nº
608-6119-SE24
"
(EAA) Adq. productos limpieza cámara desgrasadora
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
608-6119-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
(EAA) Adq. productos limpieza cámara desgrasadora
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social
HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T.
61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra
Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8439
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Según Oficio 7.561 del 19 de marzo de 2018, que imparte instrucciones de pago oportuno a los proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la Ley 19.886, indicando en el punto 6.1.1 que Excepción aplicable a los Servicios de Salud.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T.
61.606.602-1
Dirección de Facturación
ALVAREZ 1532
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
6588440
Dirección de Envío de la Factura
ALVAREZ 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NCH Chile S.A.
Razón Social
NCH CHILE S A
R.U.T.
59.005.950-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NCH Chile S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76121702
Servicios de tratamiento químico
100
Unidad
BO54649 TRILL (LITROS)
TRILL (LITROS)
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400.000
$ 1.400.000
76121702
Servicios de tratamiento químico
50
Unidad
BO54649 URINAL POWER (LITROS)
URINAL POWER (LITROS)
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700.000
$ 700.000
76121702
Servicios de tratamiento químico
10
Unidad
BO54649 CITRASOL (BIDON 20 LTS)
CITRASOL (BIDON 20 LTS)
$ 380.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800.000
$ 3.800.000
76121702
Servicios de tratamiento químico
60
Unidad
BO54649 SUPER DRAIN (TINETA 22KG)
SUPER DRAIN (TINETA 22KG)
$ 479.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.776.000
$ 28.776.000
Total Neto
$ 34.676.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.588.440
TOTAL OC
$ 41.264.440