Orden de Compra. Nº2749-9-AG25 "CVM Adquisición de tintas para impresoras para liceo Juanita F. Solar, con cargo a SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2749-9-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CVM Adquisición de tintas para impresoras para liceo Juanita F. Solar, con cargo a SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo Juanita Fernandez Solar
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación Remedio Bravo de Carvacho 104 Parque Esc. Normal
Comuna Angol
Impuesto 265946,04
Dirección de Envío de la Factura Remedio Bravo de Carvacho 104 Parque Esc. Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2025
TítuloDescripción
despachoEl despacho se debe realizar en el Establecimiento Educacional Liceo Juanita Fernández Solar, ubicado en Remedios Bravo de Carvacho n°104, comuna de Angol
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUMOS ESCAL SPA
Razón Social INSUMOS ESCAL SPA
R.U.T. 77.928.695-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUMOS ESCAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas177UnidadSe requieren tintas según anexo adjunto, los proveedores deben adjuntar cotización con fotos y cumplir con todo lo requerido en anexo adjunto, de lo contrario serán inadmisibles.  $ 7.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.399.716 $ 1.399.716
Total Neto $ 1.399.716
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 265.946
TOTAL OC $ 1.665.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.