Orden de Compra. Nº1082417-18-CM20 "CORONAVIRUS. Adquisición de equipos médicos por alerta sanitaria "
Recuerde que el responsable del pago es Adm de Fondos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1082417-18-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2020
Nombre de la Orden de Compra CORONAVIRUS. Adquisición de equipos médicos por alerta sanitaria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adm de Fondos o Fondos Extrapresupuestarios Redes
Razón Social Adm de Fondos
R.U.T. 61.975.700-9
Dirección de Unidad de Compra Mac Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Adm de Fondos
R.U.T. 61.975.700-9
Dirección de Facturación Mac Iver 541
Comuna Santiago Centro
Impuesto 302641500
Dirección de Envío de la Factura Mac Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA
Razón Social STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.874.470-6
Sucursal STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192207
2239-8-LP14
Camillas de paciente o accesorios de camilla820 (1521098 )CATRE CLÍNICO ELÉCTRICO STRYKER SV2 75X99X220 1523099(1521098) CATRE CLÍNICO ELÉCTRICO STRYKER SV2 75X99X220; Código: 7500000300; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.942.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.592.850.000 $ 1.592.850.000
Total Neto $ 1.592.850.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 302.641.500
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.895.491.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.