Orden de Compra. Nº
369-71-SE24
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REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO, CUARTO TRIMESTRE, DEL SERVICIO DE COMPRA DE AGUA POTABLE CON LA EMPRESA AGUAS DEL VALLE, PARA ABASTECER A LAS COMUNA DE SALAMANCA, DURANTE EL MES OCTUBRE DE 2023
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Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
369-71-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO, CUARTO TRIMESTRE, DEL SERVICIO DE COMPRA DE AGUA POTABLE CON LA EMPRESA AGUAS DEL VALLE, PARA ABASTECER A LAS COMUNA DE SALAMANCA, DURANTE EL MES OCTUBRE DE 2023
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Delegacion Presidencial Provincial de Choapa
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T.
60.511.043-6
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 94 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T.
60.511.043-6
Dirección de Facturación
ECUADOR 220
Comuna
Illapel
Impuesto
718337,387461
Dirección de Envío de la Factura
ECUADOR 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Unidad Técnica Subg. de Negocios No Regulados
Razón Social
AGUAS DEL VALLE S A
R.U.T.
99.541.380-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Unidad Técnica Subg. de Negocios No Regulados
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78101802
Servicios de transporte regional o nacional en cam
3027
Metro Cúbico
REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO, CUARTO TRIMESTRE, DEL SERVICIO DE COMPRA DE AGUA POTABLE CON LA EMPRESA AGUAS DEL VALLE, PARA ABASTECER A LAS COMUNA DE SALAMANCA, DURANTE EL MES OCTUBRE DE 2023
$ 1.249,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780.723
$ 3.780.722
Total Neto
$ 3.780.722
Descuento
$ 0
Cargos
$ 1
IVA
19
%
$ 718.337
TOTAL OC
$ 4.499.060