Orden de Compra. Nº2909-137-AG25 "Material de mantención para ITP Llifen Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2909-183-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2909-137-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Material de mantención para ITP Llifen Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2909-183-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema Fondos Mantención .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación balmaceda 495 daem
Comuna Futrono
Impuesto 15557,96
Dirección de Envío de la Factura balmaceda 495 daem
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TODO CONSTRUCCION SUR
Razón Social TODO CONSTRUCCIÓN SUR SPA
R.U.T. 77.069.156-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TODO CONSTRUCCION SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101615
Lavaplatos de uso comercial3UnidadLlaves de combinación para lavaplatos  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
40141716
Sifones en P3UnidadSifón de 1 1/2  $ 2.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.460 $ 8.460
40141716
Sifones en P1UnidadSifón doble 1 1/2  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
40141901
Conductos flexibles6UnidadFlexible para agua de 1/2 HI HI de 40cm  $ 2.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.580 $ 17.580
60121251
Pintura al agua1UnidadGalón pintura esmalte al agua blanco semi brillo  $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
40161502
Filtros de agua2UnidadTeflón de 3/4Teflón de 3/4 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
31211904
Brochas3UnidadBrocha de 3 pulgadasBrocha de 3 pulgadas $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
31191501
Papeles de lija4UnidadPliego lija para madera grano 120Pliego lija para madera grano 120 $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
Total Neto $ 81.884
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.558
TOTAL OC $ 97.442


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.