1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1019-44-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
17-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1019-9-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
Dirección de Facturación |
Morandé59 piso8, Santiago |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
218880 |
Dirección de Envío de la Factura |
Morandé59 piso8, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COMUNICACIONES LATINCOM SpA |
Razón Social |
COMUNICACIONES LATINCOM SPA
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R.U.T. |
87.779.800-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMUNICACIONES LATINCOM SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43201547
| Tarjetas de voz | 1 | Global | Adquirir recarga de dos (2) tarjetas SIM de prepago de 500 minutos cada una para dos (2)
teléfonos satelitales Iridium, con una vigencia mínima de doce (12) meses
(que permitan recargar las SIM CARD
Nº 881632703413 y N° 881632701316) | |
$ 1.152.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.152.000
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$ 1.152.000
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Total Neto
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$ 1.152.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 218.880
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$ 1.370.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.