1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2446-1159-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
01-09-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-331-LE23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2446-331-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
Dirección de Facturación |
PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN |
Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
1194150 |
Dirección de Envío de la Factura |
PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
francisco javier |
Razón Social |
INVERSIONES SANTA AMANDA LIMITADA
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R.U.T. |
76.295.851-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
francisco javier |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30131502
| Bloques de hormigón | 750 | Unidad | SOLERILLA DE 100X20X6CM CANTO REDONDO.
OBS: Proveedor podrá postular con solerilla de menor largo, siempre que cumpla con el total de metros lineales | Solerilla canto redondo L1,00 mts |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.625.000
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$ 2.625.000
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11111701
| Arena silícea | 60 | Metro Cúbico | M3 DE ARENA | Arena gruesa |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500.000
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$ 1.500.000
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30111601
| Cemento | 480 | Saco | SACOS DE CEMENTO DE 25 KG CADA UNO | Cemento melon especial saco 25 kg |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.160.000
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$ 2.160.000
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Total Neto
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$ 6.285.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.194.150
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$ 7.479.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.