Orden de Compra. Nº
1758-21-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1758-8-COT25 MATERIALES PARA JORNADA MICROCENTRO
"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1758-21-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1758-8-COT25 MATERIALES PARA JORNADA MICROCENTRO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Mineduc Administración XI Región
Razón Social
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
R.U.T.
60.901.013-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 157 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
R.U.T.
60.901.013-4
Dirección de Facturación
Baquedano 238
Comuna
Coyhaique
Impuesto
17217,23
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA
Razón Social
SOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA
R.U.T.
76.036.795-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201603
Gomas
1
Caja
01 CAJA DE GOMAS DE BORRAR.
$ 7.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
5
Caja
05 CAJAS DE LAPICES ESCRIPTO DE 12 COLORES.
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.670
44121706
Lápices de madera
2
Caja
02 CAJAS DE LAPICES GRAFITO DE 12 UNIDADES.
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.008
$ 3.008
44121707
Lápices de colores
9
Unidad
09 LAPICES DESTACADORES COLORES SURTIDOS.
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.914
$ 4.914
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad
20 CARPETAS PLASTICAS.
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.920
44121618
Tijeras
9
Unidad
09 TIJERAS ERGONOMICAS 7" O MAS.
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.780
$ 12.780
41111604
Reglas
9
Unidad
09 REGLAS PLASTICAS DE 30CMS.
$ 261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.349
$ 2.349
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
9
Unidad
09 PEGAMENTOS EN BARRA 8GRS.
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.646
$ 2.646
31201503
Cintas adhesivas de protección
9
Unidad
09 CINTAS DE PAPEL ADHESIVA 1"
$ 849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.641
$ 7.641
60121148
Papel lustre
9
Sobre
09 SET DE PLIEGOS PAPEL LUSTRE DE COLORES SURTIDOS.
$ 1.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.043
$ 11.043
14121503
Cartulina
9
Sobre
09 SET DE CARTULINAS EN PLIEGO COLORES SURTIDOS.
$ 1.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.043
$ 11.043
14121503
Cartulina
9
Sobre
09 SET PAPEL ENTRETENIDO EN PLIEGOS VARIOS DISEÑOS.
$ 1.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.043
$ 11.043
Total Neto
$ 90.617
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.217
TOTAL OC
$ 107.834
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
8.184.104-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.