Orden de Compra. Nº1758-21-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1758-8-COT25 MATERIALES PARA JORNADA MICROCENTRO"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1758-21-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1758-8-COT25 MATERIALES PARA JORNADA MICROCENTRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración XI Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
R.U.T. 60.901.013-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 157 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
R.U.T. 60.901.013-4
Dirección de Facturación Baquedano 238
Comuna Coyhaique
Impuesto 17217,23
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA
Razón Social SOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA
R.U.T. 76.036.795-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201603
Gomas1Caja01 CAJA DE GOMAS DE BORRAR.  $ 7.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices5Caja05 CAJAS DE LAPICES ESCRIPTO DE 12 COLORES.  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
44121706
Lápices de madera2Caja02 CAJAS DE LAPICES GRAFITO DE 12 UNIDADES.  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008
44121707
Lápices de colores9Unidad09 LAPICES DESTACADORES COLORES SURTIDOS.  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.914 $ 4.914
44122011
Carpetas para archivos20Unidad20 CARPETAS PLASTICAS.  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
44121618
Tijeras9Unidad09 TIJERAS ERGONOMICAS 7" O MAS.  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.780 $ 12.780
41111604
Reglas9Unidad09 REGLAS PLASTICAS DE 30CMS.  $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.349 $ 2.349
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento9Unidad09 PEGAMENTOS EN BARRA 8GRS.  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.646 $ 2.646
31201503
Cintas adhesivas de protección9Unidad09 CINTAS DE PAPEL ADHESIVA 1"  $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.641 $ 7.641
60121148
Papel lustre9Sobre09 SET DE PLIEGOS PAPEL LUSTRE DE COLORES SURTIDOS.  $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.043 $ 11.043
14121503
Cartulina9Sobre09 SET DE CARTULINAS EN PLIEGO COLORES SURTIDOS.  $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.043 $ 11.043
14121503
Cartulina9Sobre09 SET PAPEL ENTRETENIDO EN PLIEGOS VARIOS DISEÑOS.  $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.043 $ 11.043
Total Neto $ 90.617
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.217
TOTAL OC $ 107.834


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.184.104-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.