Orden de Compra. Nº1663-978-AG24 "CDS Y SOBRE - PPTO OP 22.04.009"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-978-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra CDS Y SOBRE - PPTO OP 22.04.009
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2174 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305
Comuna Quellón
Impuesto 203300
Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VINANT SpA
Razón Social VINANT SPA
R.U.T. 77.151.256-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VINANT SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201809
CD de lectura y escritura5000UnidadCD´S GRABABLES (ADJUNTAR FICHA TECNICA PARA REALIZAR EVALUACION)CD´S GRABABLES, SEGUN OFERTA REALIZADA COMPRA AGIL 1663-848-COT24 $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000
44121505
Sobres especiales5000UnidadSOBRES DE CD´S (ADJUNTAR FICHA TECNICA PARA REALIZAR EVALUACION)SOBRES DE CD´S, SEGUN OFERTA REALIZADA COMPRA AGIL 1663-848-COT24 $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
Total Neto $ 1.070.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 203.300
TOTAL OC $ 1.273.300


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.178.157-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.178.157-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.151.256-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.293.503-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.953.385-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto