Orden de Compra. Nº2708-836-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2708-751-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2708-836-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2708-751-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.02 Y 22.04 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 189255,2
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CERIV SPA
Razón Social CERIV SPA
R.U.T. 77.871.636-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CERIV SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura1UnidadADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO DE JUEGOS Y ESTRUCTURAS METALICAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO)ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO DE JUEGOS Y ESTRUCTURAS METALICAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) $ 996.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996.080 $ 996.080
Total Neto $ 996.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.255
TOTAL OC $ 1.185.335


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.934.126-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.725.643-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.337.058-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.558.266-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.803.460-k Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.745.829-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.542.561-K Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.258.942-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.871.636-4 Ver adjunto