1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2424-193-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO N°8; PEDIDO INTERNO N°470; DEPTO. MANT. Y REP.DE VEH. Y MAQ. PESADA; CC.362; CPJ;Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-250-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
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R.U.T. |
69.061.000-0 |
Dirección de Facturación |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
893000 |
Dirección de Envío de la Factura |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Jan |
Razón Social |
IMPORTADORA JAN KNOPEL E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.755.387-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jan |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15121520
| Lubricantes de uso general | 8 | Tambor | SE REQUIERE LUBRICANTES EN TAMBOR DE 208LTS, SEGUN FICHA TECNICA QUE SE ADJUNTA.
FAVOR SUBIR COTIZACION CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y COTIZACION -PLAZO DE ENTREGA-CONSIDERAR EN VALOR TOTAL FLETE O DESPACHO NO POR SEPARADO- CONTACTO- FONO Y CORREO. DATOS DE CARACTER OBLIGATORIO. | SE ADJUNTA COTIZACION |
$ 587.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.700.000
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$ 4.700.000
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Total Neto
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$ 4.700.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 893.000
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$ 5.593.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.